Budget 2025
Kommunen budgeterar för att upprätthålla en fortsatt stabil ekonomi med ett positivt resultat om 8,7 miljoner kronor. Den kommunala skattesatsen hålls oförändrad på 18,25 kronor.
(Diagrammet visar fördelningen mellan verksamheternas nettobudgetar i procent)
Om budget 2025
De senaste åren har präglats av oro i omvärlden med inflation, höga räntor, lågkonjunktur samt krig i Europa och Mellanöstern. Trots ekonomiska utmaningar har kommunen, genom en stabil och robust ekonomi, klarat att bibehålla en hög kvalitet i verksamheterna.
Kommunen budgeterar för att upprätthålla en fortsatt stabil ekonomi med ett positivt resultat om 8,7 miljoner kronor, samt för att fortsatta investera i framtiden.
Konkret innebär det bland annat byggnation av ett nytt korttidsboende i Djursholm, totalrenovering och tillbyggnad av Enebybergs skola samt underhåll av verksamhetslokaler, vägar och VA-ledningar.
Ett axplock av budgetens innehåll
- Skola: Erhåller sammanlagt 53 miljoner kronor. Uppräkning av peng för pedagogisk omsorg och förskola med genomsnitt 7,3 procent, förskoleklass och grundskola med genomsnitt 6,6 procent, fritidshem 5,6 procent, och gymnasiet med 2,8 procent. Det innebär en satsning med ett tillskott om 5,0 miljoner kronor till skolan.
- Omsorg: Ökning av omsorgspengen till omsorgboenden och LSS-boenden med 4 procent och 15 procent för att täcka högre hyror (lokalschablon) samt hemtjänstchecken med 2 procent. Totalt motsvarar det 17 miljoner kronor.
- Beredskap och säkerhet: En satsning om 6 miljoner kronor för att förstärka och utveckla kommunens arbete med beredskap och civilt försvar, IT-säkerhet och digitalisering.
- Idrott och fritid: Satsning om 4 miljoner kronor på kommunens arbete med idrottshallar för att effektivisera arbetet och att bibehålla en hög kvalitet i kommunens verksamhet.
Vad går pengarna till?
Nämndernas totala nettobudget uppgår till över 2,3 miljarder kronor där de nämnder med störst nettobudget är utbildningsnämnden med cirka 1008 miljoner kronor och socialnämnden med cirka 801 miljoner kronor.
En stor del av kommunens budget har sin tyngdpunkt på kommunens kärnverksamheter utbildning och omsorg. De största verksamheterna i fördelade budgetmedel är grundskola med cirka 564 miljoner kronor, följt av äldreomsorg med en budget omkring 451 miljoner kronor.
Så fördelas budgeten
Fördelningen mellan verksamheternas nettobudgetar i procent:
- Förskola 9 procent
- Grundskola 24 procent
- Gymnasium 8 procent
- Äldreomsorg 20 procent
- Funktionshinder omsorg 9 procent
- Individ- och familjeomsorg 4 procent
- Gata och trafik 4 procent
- Övriga verksamheter 22 procent. (I övriga verksamheter ingår kostnader för exempelvis parker och naturområden, bygglov, anläggningar, föreningsstöd och bibliotek)
Mer information
Den 14 november 2024 beslutade kommunfullmäktige om budget för 2025 och plan 2026–2027. Budgeten beslutades i enlighet med kommunstyrelsens förslag med ändring*.
Här kan du ta del av budgeten i sin helhet:
Kommunstyrelsens ordförandes förslag till budget 2025 och plan 2026-2027 - PDF
* KF biföll ändringsyrkande gällande bilaga ”Avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2025”: ”Årskort vuxen fr.o.m. 18 år (vardagar 7:00-15:00)” ändras till ”Årskort vuxen fr.o.m. 18 år (vardagar innan kl 15:00).”